送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-29 15:03

你好,
、(1)我公司销售产品,开票挂应收。
借,应收账款
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销项
(2)对方收到发票给承兑汇票。
借,应收票据
贷,应收账款
(3)出纳在企业网银票据业务中签收汇票
这个不需要做分录
(4)公司找第三方贴息兑现,收取贴息把款打到对公账户。
借,银行存款
借,财务费用
贷,应收票据

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你好, 、(1)我公司销售产品,开票挂应收。 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项 (2)对方收到发票给承兑汇票。 借,应收票据 贷,应收账款 (3)出纳在企业网银票据业务中签收汇票 这个不需要做分录 (4)公司找第三方贴息兑现,收取贴息把款打到对公账户。 借,银行存款 借,财务费用 贷,应收票据
2020-07-29 15:03:25
您好 借:其他应收款-个人 99000 借:财务费用 1000 贷:应收票据 100000
2022-01-14 14:24:40
有问题的,本身政策规定就不允许私下贴现发票嘛
2020-05-21 15:36:14
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2023-12-16 12:03:57
您好,直接用第三方给的钱抵这个应收账款吧。
2017-03-24 18:17:49
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