送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-29 15:38

您好,1、是的,期初数据是根据余额表的期末余额来录。
2、不可以直接把预付账款的余额建到应付账款的余额。
按照他们的数据来录,如果要调整,放在后期你自己做账务处理时再调整。

追逐我的明天。 追问

2020-07-29 16:15

老师  他们在建明细科目的时候把客户名称打错了  我现在是建的时候是直接改过来吗?还是怎么弄呢?

大海老师 解答

2020-07-29 16:16

客户名称打错了,这个是可以直接在建账的时候改正的。

追逐我的明天。 追问

2020-07-29 16:21

我建期初的时候就可以直接建正确的嘛

大海老师 解答

2020-07-29 16:23

如果只是单纯的把客户名称打错,不涉及其他科目,可以在建账时直接更正。
如果你说的客户名称打错,是串到其他科目去了,那就不能在建账时直接更正,要在后期调整。

追逐我的明天。 追问

2020-07-29 16:32

涉及到其他科目了  预付账款的明细科目名称错了  但是又建了一个应付账款的明细科目就是对的   所以这个两个科目都有余额

追逐我的明天。 追问

2020-07-29 16:34

预付账款有些供应商没余额的  是不是就可以不用新建了  后期要用到这个供应商的话  我是不是就可以直接建到应付账款科目了

大海老师 解答

2020-07-29 16:40

1、涉及到其他科目了,那就按他们之前的名称和数据录入
2、是的,你的理解正确

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您好,1、是的,期初数据是根据余额表的期末余额来录。 2、不可以直接把预付账款的余额建到应付账款的余额。 按照他们的数据来录,如果要调整,放在后期你自己做账务处理时再调整。
2020-07-29 15:38:31
同学你好 应付账款明细账如果是借方,在总账上也填借方。只是作报表时重分类就可以。总账上不需要重分类。
2022-12-18 00:29:12
实务中很多都这么操作,控制到小微
2024-01-03 22:26:02
你好,是需把应付账款借方明细,结转到预付账款科目核算的意思吗 
2022-03-14 09:55:24
录入应付账款贷方负数。
2022-07-25 15:29:09
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