麻烦老师帮着看下,着急,!!
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于2020-07-30 09:28 发布 543次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-30 09:50
专票的话需要写的哦,数量也得写的
相关问题讨论
专票的话需要写的哦,数量也得写的
2020-07-30 09:50:50
11年需要1200000*3%=36000. 12年需要1000000*5%=50000
11.借:信用减值损失24500 贷:坏账准备24500
12.借:信用减值损失14000 贷:坏账准备14000
2019-04-16 16:38:47
你这里应该还有一些数据,比方说你的库库存物资的期初、本期购进,本期销售的数据。那你这里都没有给出,那么单独给了这两个题目,就只能按照洁转和盘盈处理。
2021-12-03 12:27:49
你好,应纳税所得额为48370-3300=45070
45070×30%-4410=9111
2019-08-21 17:57:33
人力资源公司的账务如何处理?
人力资源公司的账务处理方法
1、收到劳务费,开具发票
借:银行存款
贷:主营业务收入
2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬-工资
其他应付款-社保 (企业交纳部分)
其他应付款-住房公积金(企业交纳部分)
3、支付派遣人员的工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金
其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金)
应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保)
4、缴纳社保和公积金
借:其他应付款-社保 等
贷:银行存款
5、计提营业税和附加税费(按差额计提,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保)
借:营业税金及附加
贷:应交税费-营业税
应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额.
6、支付本企业人员工资和费用
借:管理费用-工资/ 办公费 等
贷:应付职工薪酬-工资 或 库存现金 / 银行存款
7、期末结转
借:本年利润
贷:主营业务成本
管理费用
营业税金及附加
借:主营业务收入
贷:本年利润
2021-07-27 18:15:28
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