- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-30 13:05
你可以先根据白条入账,借xx费用 贷其他应付款,收到发票没有差额贴后面,有差额就冲掉差额按发票做账
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你可以先根据白条入账,借xx费用 贷其他应付款,收到发票没有差额贴后面,有差额就冲掉差额按发票做账
2020-07-30 13:05:48
你好,是的,看本身账期分别是每月多少收入做账
2020-04-11 17:06:46
您好,因为这个刚好这个月收到了,符合这两个要求
2024-06-22 13:40:32
你好,属于权责发生制。
2024-12-12 12:38:44
你好,是的
2017-04-09 09:48:06
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