送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-11 16:00

我觉得应该用其他应收款过渡下,我要怎么修改呢?要不要先冲红,再做正确的

邹老师 解答

2016-07-11 16:02

你好,你可以先冲销,然后再做一笔正确的

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相关问题讨论
我觉得应该用其他应收款过渡下,我要怎么修改呢?要不要先冲红,再做正确的
2016-07-11 16:00:48
借;其他应收款 贷银行存款 借;应付账款 贷;其他应收款
2017-07-26 09:36:33
直接反结账就是了,不影响利润表的
2024-04-08 09:04:31
你好,是拿到某个人手里了还是?
2022-03-22 22:30:08
你好,这个是要和业务部门交接好的。你收到的货款要知道是那笔业务的,才能做账的。如果借银行存款只给一半,分录没有区别只是金额减半即可。
2019-10-16 20:54:02
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