老师,上个月有个分录做错了。当时给加盟店开通医保(代办)现金支付2260,后银行存款收回。我做的分录是借银行存款,贷现金,现在这个月我想改修正过来(不反结账到上月),该如何做分录
锦绣前程
于2016-07-11 15:59 发布 778次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-11 16:00
我觉得应该用其他应收款过渡下,我要怎么修改呢?要不要先冲红,再做正确的
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我觉得应该用其他应收款过渡下,我要怎么修改呢?要不要先冲红,再做正确的
2016-07-11 16:00:48
借;其他应收款 贷银行存款
借;应付账款 贷;其他应收款
2017-07-26 09:36:33
直接反结账就是了,不影响利润表的
2024-04-08 09:04:31
你好,是拿到某个人手里了还是?
2022-03-22 22:30:08
你好,这个是要和业务部门交接好的。你收到的货款要知道是那笔业务的,才能做账的。如果借银行存款只给一半,分录没有区别只是金额减半即可。
2019-10-16 20:54:02
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邹老师 解答
2016-07-11 16:02