送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-30 15:58

你好,可以计入专项应付款的

紫藤老师 解答

2020-07-30 15:58

实际收到专项拨款时

借:银行存款

贷:专项应付款—**项目

拨款使用时

借:在建工程

贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款

项目完成后,形成资产部分

借:固定资产 / 无形资产

贷:在建工程—**项目

同时

借:专项应付款—**项目

贷:资本公积—拨款转入

未形成资产需核销的部分,报经批准后

借:专项应付款—**项目

贷:管理费用

拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的

借:专项应付款—**项目

贷:银行存款

晴天 追问

2020-07-30 15:59

前期计入了营业外收入需要改过来吗?

晴天 追问

2020-07-30 15:59

后期支付怎么写分录

紫藤老师 解答

2020-07-30 15:59

你计入营业外收入也可以,。

紫藤老师 解答

2020-07-30 16:00

如果你想专款专用核算,可以计入专项应付款的

晴天 追问

2020-07-30 16:01

也就是后期转入资本公积

晴天 追问

2020-07-30 16:02

余下部分冲管理费用?

紫藤老师 解答

2020-07-30 16:02

对的,你的理解是正确的

晴天 追问

2020-07-30 16:07

如果直接记营业外收入了就不需要其他分录了,以前用的软件只有一级科目,现在换了录期初,营业外收入要录二级科目,应当录政府补助对吗?

紫藤老师 解答

2020-07-30 16:07

对的,你的理解是正确的

晴天 追问

2020-07-30 16:08

谢谢老师

紫藤老师 解答

2020-07-30 16:08

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦

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