老师, 公司是刚建立的 , 6月建账的时候期初全部为零,7月被告知 需要把领导之前卖出去的产品按一个价格收回来, 与现在销售的产品抵掉,比如收回来47个旧产品, 收货价格是78元/个, 就可以拿走30个现在销售的产品, 是120元/个的产品,这个应该是当时在存货期初那里计算的, 现在要调账,怎么调啊。
无聊的哈密瓜
于2020-07-31 11:23 发布 466次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-31 12:49
您好,您这是算原来固定的实物投资么
相关问题讨论

您好,您这是算原来固定的实物投资么
2020-07-31 12:49:50

你好,是中途建账吗?
2017-06-16 14:17:15

您好
动产在建工程领用自产产品和不动产在建工程领用自产产品不视同销售 按照成本价入账
2020-07-24 16:03:33

领用自产产品建造办公楼,是按产品的成本入账,不用计算销项税
2019-08-31 11:17:35

同学你好,购入时是以进价入账;
2021-07-28 09:41:35
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