送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-31 12:21

同学,您好,先正常做账,等发票回来再放到附件了就可以了。

诙诙 追问

2020-07-31 12:33

如果现在税款不确定现在入库后面发票来了是不是要调整分录?

森林老师 解答

2020-07-31 12:35

同学,您好,你是一般纳税人吗,一般应该知道自己的税是多少 ,直接分开,如果不知道,就全做到库存里,等次月再做调整。

诙诙 追问

2020-07-31 12:43

嗯,我们是一般纳税人,但是计算器算的话会有0.01的差额。三个商品金额都一样规格不一样金额,合在一起算价格是39.82,分开算是39.81。

森林老师 解答

2020-07-31 14:04

同学,您好,这个适当的主同没有问题的,但以申报税的数据为准就可以。

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你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
冲销暂估原材料的分录,冲销上月结转主营业务成本的分录,再按发票的金额入账,正常入账处理
2020-01-10 17:12:57
冲掉暂估,按发票做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 负数
2019-12-16 08:49:31
借;原材料 贷;应付账款-暂估应付 借;预付账款 贷;库存现金
2016-05-26 12:28:21
您好!其实你重新做了分录,库房也应该调整这4分钱才对。不过,如果闲麻烦的话,会计里面有个重要性原则,4分钱钱很少,不重要,您可以计入管理费用里面算了。
2016-08-01 13:33:14
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