老师请问,我们公司12月支付了土地及地上附着物款, 问
你好,可以的,你买来的时候就可以直接使用吗?如果是一个房屋的话,分不出土地和建筑物分别多少,直接做固定资产。 答
原来一直没有申报印花税,我是不是只能在本次一次 问
是的,只能在本次一次申报了 答
老师,如果公账上有一笔社会保险局退回的款,备注了2 问
一、收到稳岗返还款时 执行《企业会计准则》的企业: 借:银行存款 贷:递延收益 二、后续使用或确认收益时 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的: 借:递延收益 贷:营业外收入(其他收益) 如果稳岗返还资金是用于冲减相关成本费用的(比如冲减管理费用): 借:递延收益 贷:管理费用等 三、执行《小企业会计准则》的企业 : 因为小企业会计准则简化了核算,收到稳岗返还款时可以直接计入当期损益: 借:银行存款 贷:营业外收入 答
报销差旅费,现金补足不足款怎么记科目 问
你好,就是报销差旅费预支的款不够,报销的时候又用现金支付了不足的报销款,是这个意思吧?还是记入管理费用—差旅费。 答
我公司往年因农收购发票不合格,被税务局提出要求 问
你好,实际没有业务吗?当时账务处理怎么做的? 答
老板让会计开具销售发票,结果月底了供货商进项发票没有开给我们,请问:怎么办?
答: 这个的话,也可以先开的 只是 这个月 不存在结转成本的问题 等供应商发票来了 才能结转成本的
老师,供货商给我们开的进项发票与我们开给客户的销项发票货物名称不完全一致,比如:供货商给我们开的是洗漱套装,我们给客户开的精品洗漱套装,这个有问题吗?
答: 你好,如果是贸易企业,最好一致
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司购买产品的进项发票供应商还没开(年底了,要到明年供应商才开票过来),但产品我们已经卖了,客户要求我们公司现在开销售发票,这票我们可以开吗?
答: 可以,不过就需要多交增值税,企业所得税这边你可以按实际发生先暂估入库,结转成本,汇算清缴之前取得发票回来就可以
叶子 追问
2020-08-01 12:40
叶子 追问
2020-08-01 12:41
许老师 解答
2020-08-01 13:02