送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-01 21:38

收到发票做 借预付账款 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行 摊销做借管理费用 贷预付账款

像夏天一样 追问

2020-08-01 21:39

没有预付这个科目

像夏天一样 追问

2020-08-01 21:39

好的,谢谢老师

像夏天一样 追问

2020-08-01 21:40

没有预付做哪个科目比较好

maize老师 解答

2020-08-01 21:43

待摊费用有吗有就用这个,预付账款没有你们用啥会计准则?

像夏天一样 追问

2020-08-01 21:47

我们这个公司不用这个科目。

maize老师 解答

2020-08-01 21:50

那你们账上有啥,你负债科目截图,

像夏天一样 追问

2020-08-01 21:53

老师我能不能一次性付3个房租的时候直接做 
借 待摊费用
贷 银行存款
 摊销的时候写
借 管理费用
贷 待摊费用

maize老师 解答

2020-08-01 21:56

可以,你有待摊费用就待摊,这个现在新准则取消待摊,我写是预付账款代替待摊,借 待摊费用
贷 银行存款
摊销的时候写
借 管理费用
贷 待摊费用 可以

像夏天一样 追问

2020-08-01 22:02

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-08-01 22:55

好的,我先回复别的学员了

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收到发票做 借预付账款 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行 摊销做借管理费用 贷预付账款
2020-08-01 21:38:07
你好,借管理费用-福利,贷应付职工薪酬
2019-06-28 12:13:56
您好!计入管理费用-福利费。
2016-12-28 13:53:37
你好 借:管理费用/制造费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2020-08-05 05:59:21
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-08-09 11:16:13
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