酒店类行业,购买的煤,1月份单价780,按照780作的入库,成本也按照780的单价来作,3月份结账的时候单价按照690开具的发票,那1月份挂账的应付账款与3月份冲应付账款就有差额,应该怎么处理
贤惠的金毛
于2020-08-02 09:28 发布 523次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
相关问题讨论
之前完整的分录怎么做的
2020-08-02 09:16:11
同学你好
在3月调整成本就行
2020-08-02 09:30:16
可以用库存现金冲销30元的应付账款
2018-02-22 10:46:51
开具30万的红字发票 双方入账
2020-04-08 14:16:15
借:银行存款
贷:其他应收款--赔偿单位
2019-12-08 15:12:29
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