送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-08-02 10:46

您好,建议按发放工资薪酬来做账处理即可。借,应付职工薪酬,贷,应收账款等科目。

** 追问

2020-08-02 10:47

那应收账款一直挂着吗?

** 追问

2020-08-02 10:48

拿什么来冲呢

王雁鸣老师 解答

2020-08-02 10:54

您好,一般情况下,开具发票确认收入时,借,应收账款等科目,贷,主营业务收入,应交税费。这时候就冲了。

** 追问

2020-08-02 10:59

明白了,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2020-08-02 11:05

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。

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你好 这个是需要计入你们的成本去核算的 借主营业务成本-劳务费贷银行存款
2020-07-23 14:20:21
您好,建议按发放工资薪酬来做账处理即可。借,应付职工薪酬,贷,应收账款等科目。
2020-08-02 10:46:19
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2019-02-27 23:07:00
你好,很高兴为你解答 需要派人到现场进行管理的 但是实际操作中部分没有这样操作,都是由总包处理的
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你好!工程施工——合同成本——劳务分包,比较规范些
2022-03-26 13:30:21
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