送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-08-02 11:24

你好  借 其他应收款 500000  贷 待处理财产损益500000

龙儿 追问

2020-08-02 12:40

待处理财产损益这个科目是盘盈盘亏的时候才用,可以先把固定资产损失部分转入固定资产清理,再做借方其他应收款,贷固定资产清理

龙儿 追问

2020-08-02 12:41

这样可以吗?

答疑苏老师 解答

2020-08-02 12:41

你好 如果转入固定资产清理了,那么贷方就是固定资产清理。

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