送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-08-02 20:49

你好
开具发票的时候,借;应收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
收到款项的时候,借;银行存款,贷;应收账款

骑行的蜗牛 追问

2020-08-02 20:54

老师,如果开票当月未收到款,次月发票红冲,是否借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应收账款

邹老师 解答

2020-08-02 20:55

你好,次月红冲是做之前收入的相反分录
你做的分录是正确的

骑行的蜗牛 追问

2020-08-02 22:49

谢谢老师

骑行的蜗牛 追问

2020-08-02 22:52

老师再问下,财政拨款的科技厅项目里的老师想报销实验笔记本,货架可以列入材料费报销吗?

邹老师 解答

2020-08-03 08:57

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。

上传图片  
相关问题讨论
你好,做销售额折让处理可以
2020-01-17 10:29:59
你好,借:银行存款13000 财务费用-现金折扣1000 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 (按照发票上的金额和税额写)
2019-11-27 15:04:05
你好! 要看具体什么原因多收款 借:银行存款 贷:预收账款/营业外收入等
2021-12-10 11:11:38
你好 开具发票的时候,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收到款项的时候,借;银行存款,贷;应收账款
2020-08-02 20:49:13
你好,可以做应收账款的啊
2020-07-17 17:17:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...