开业时计提的工资,第二个月才知道有部分由联营商负担,我超市已经代开下去了,当从联营商的货款中扣钱时应如何做账如6月计提5万, 借管理费用 贷应付职工工资 可到了7月知道有2万是代联营商发的, 当时已走账,因为联营商的货款也是我们代收的 借现金 贷应付账款 应付账款扣掉代发工资才是我们应该付给联营商的,发工资时走账借应付工资5万 贷现金 老师那我付给联营商款时走借应付账款8万 管理费用—2万 贷现金 可以吗要不对希望老师做出明细分录好吗
贾杰
于2020-08-02 23:01 发布 1545次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,这个分录是可以的。
2020-08-03 00:52:31
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你好,您觉得的哪个科目 错了
2020-03-14 12:27:59
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这个发票 时间是20年的话 是要先冲回的 不过 冲的是19年的账哦
2020-05-06 14:19:04
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你好,冲销暂估
借;应付账款 暂估款,贷;管理费用
然后根据发票
借;管理费用,贷;银行存款等科目
2019-06-06 16:26:45
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你好,需要把待摊费用换成预付账款科目核算
2019-06-22 09:38:25
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