2020.5 A公司给我们开了一张10000元的进项发票,我们公司一直没有认证抵扣,2020.7 我们开了红字专用发票信息表,然后A公司给我们开具了红字发票-500元。 那么我们公司在填写7月份增值税申报表的时候,这个500元要不要做进项税额转出?(这张发票同时在7月份认证抵扣 但是当时在填写红字专用发票信息表的时候,我们还没有认证抵扣,所以红字信息表上填写的是“未抵扣”)
随遇而安
于2020-08-03 10:24 发布 593次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-08-03 10:27
你好,没有抵扣认证过不用做进转出,认证了才需要,既然你们7月要开红字为什么要在7月去认证抵扣?没有认证抵扣的红字信息表上填写的是“未抵扣”
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第一个购买方没有认证,没有抵扣的,不需要做进项转出,
第二个购买方已经认证抵扣了,即使没有开负数发票,也得进项转出
2022-06-02 13:59:29
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您好,一般按照红票信息表累计金额转出处理。
2022-05-17 09:22:08
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你好,附表二保存了,你看下主表没法自动取数吗?
2023-08-15 12:57:53
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你好,进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
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您好,进项税转出,申报增值税时二表中的20栏(红字专用发票信息表注明的进项税额)是填正数。
2018-09-05 10:57:07
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随遇而安 追问
2020-08-03 10:30
小云老师 解答
2020-08-03 10:31