送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-08-03 11:44

你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,按未开票收入缴税的,

相濡以沫 追问

2020-08-03 11:46

老师税款那里是不是就是按照收到货款乘以13%来计算的

相濡以沫 追问

2020-08-03 11:47

那等我们把票开出去之后的账务又要怎么处理,我开出票的时候,那个税额应该是有差距的,那个差额怎么办

庄老师 解答

2020-08-03 12:52

你好,这个货款是不是不含 税的按照收到货款乘以13%来计算的,

庄老师 解答

2020-08-03 12:52

票开出去之后的账务要做红字冲减,重新按新的做账

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借:应收账款50000贷:主营业务收入50000,借:银行存款20000贷:应收账款20000;借:银行存款40000,应收账款20000贷:主营业务收入60000
2017-03-21 14:32:26
你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,按未开票收入缴税的,
2020-08-03 11:44:37
你好,根据你的描述,分录是  借:应收账款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-01-11 08:08:34
您好 借:银行存款 120000 贷:应收账款 120000
2021-10-14 20:06:58
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-10-12 20:11:22
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