送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-03 12:10

你好,前期的业务具体是什么情况?本期购买商品的借库存商品贷银行存款,如果前面有付款了,贷方就用预付账款

诙诙 追问

2020-08-03 12:16

老师,上期根据入库单暂估入库的。本期发票到了,还是专票。一张专票里面还有本期购买的原料。

玲老师 解答

2020-08-03 12:17

您好,把上期长估的分录红冲,然后按照实际收到发票的金额入账进项税额可以抵扣

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你好,前期的业务具体是什么情况?本期购买商品的借库存商品贷银行存款,如果前面有付款了,贷方就用预付账款
2020-08-03 12:10:04
 你好;暂估 :借库存商品-暂估贷  应付账款-暂估   
2022-05-25 16:06:41
你好,借应付职工薪酬借应交税费应交增值税进项贷银行借管理费用福利费贷应付职工薪酬贷应交增值税进项税转出
2019-05-13 13:53:52
视同销售 购进时 借:库存商品 应缴税费---应交增值税(进) 贷:银行存款 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费----应交增值税(销) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-11-01 11:55:27
您好,您的意思是去年的和今年的开在一张发票上面了是吗?那您有具体的入库单吗?就是分日期的入库单
2022-04-15 20:58:23
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