送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-08-03 15:40

你好
借:管理费用---降温费
贷“应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好 借:管理费用---降温费 贷“应付职工薪酬
2020-08-03 15:40:08
你好,是的,是这样的处理
2019-06-19 07:02:12
这些树木主要为樱桃树、核桃树、银杏树、松树,我应该如何为进行账务处理?谢谢老师
2016-07-17 12:44:15
你好;  借 营业外支出-捐赠支出 贷 库存商品 ;销项税  
2021-11-19 17:59:00
1、采购时:借:原材料 贷:银行存款 2、发料时:借:委托外加工物资 贷原材料 3、结算时:借:委托外加工物资 应交税金 贷:银行存款 4、收回外加工物质入库时:借:库存商品 贷 :委托外加工物资 受委托加工物资 1.收到受托加工物资时: 不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2.实际加工时: 借:生产成本 贷:制造费用 等 3.完工入库时: 借:库存商品——受托加工完工商品 贷:生产成本 4.交付完工物资时: 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:应交税金——应交消费税 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本 等 贷:库存商品——受托加工完工商品 另外:在备查簿上登记交还的受托加工物资。
2018-10-19 17:28:46
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