老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
做一个销售,确认收入,结转到损益,结转成本,还是到月底一起结转到损益,结转成本
答: 你好,销售时先确认收入;月末时再结转成本,然后将收入和成本再转入本年利润 ;
公司收到预付货款30%,但是要下个月才发货,但是客户要求现在就开票,是否可以开,开出来以后能确认收入吗,又如何结转成本呢??有什么好的办法吗?可以先缴纳增值税,等到发货当月再确认收入和结转货款啊?
答: 一般都是根据发票来确认收入,结转成本的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,请问未开票收入什么时候确认收入跟结转成本啊
答: 你好 销售时,借应收 贷收入 销项 借主营成本 贷库存