每个月请专家的会诊费,专家可以自己不去开发票,单 问
单位帮专家在个税系统申报劳务报酬,可以 答
蔬菜生鲜店,个体工商户,查账征收,4季度一共开出去发 问
您好,免增值税,经营所得按利润来交 答
例如8月工资9月发放10月个税。那我可以在8月计提 问
那个不合规的哈,按规定是在10月申报 答
老师,办公室给员工买的高铁票,办公室人员应该怎么 问
那个按员工所在部门做账 答
老师,下午好!小规模跨地区建筑项目专票2万多需要预 问
超过10万才需要预交的 答

老师,我们12号交的物业费,22号才给开票,都在一个月内发生,那我分录怎么做,是不是12号那天做一笔其他应付款,22号再用管理费用冲一下其他应付款?
答: 你好 你如果是月末做账的话可以月末一起做就行了。 不需要在做冲了 。 如果你是按天做账的话 是的就要按你上面的情况来做
老师,公司法工资都是老板个人发的。这种情况下,做账的时候借:管理费用-工资 贷:其他应付款-老板,这笔分录后附什么附件啊?除了工资表之外?
答: 你好,附工资表;单位向老板借款的借款单;
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个分录,不大懂:借:管理费用 贷:其他应付不款是什么意思?
答: 是不是写错了 应该是借:管理费用 贷:其他应付款
请问老师 !保险公司赔付款怎么做分录。我现在晕。两种答案。我支付保险是借:管理费用贷:其他应付款。保险公司赔偿怎么做分录借银行贷:
公司法人替分包方(何二)垫付工程施工材料费和管理费用,我做分录做错了原分录借:工程施工_材料费,贷:其他应付款_何二,现在要更正怎么做分录是正确的呀
公司之前把2019年9月的住房公积金,把公司和个人部分都记在了借:管理费用-住房公积金去了,没有记到其他应付款-住房公积金个人,现在要调账怎么调?怎么做分录









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