老师,我们12号交的物业费,22号才给开票,都在一个月内发生,那我分录怎么做,是不是12号那天做一笔其他应付款,22号再用管理费用冲一下其他应付款?
风吹麦浪
于2020-08-21 11:51 发布 714次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-21 11:51
你好 你如果是月末做账的话可以月末一起做就行了。 不需要在做冲了 。 如果你是按天做账的话 是的就要按你上面的情况来做
相关问题讨论
你好,附工资表;单位向老板借款的借款单;
2020-08-04 13:52:41
你好 当企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认,而且确认的补偿金额不应当超过预计负债 所以会出现选择5的情况。 你预计负债里面应该有这句话的。 你可以了解下
2020-08-03 20:47:35
是不是写错了 应该是借:管理费用 贷:其他应付款
2018-09-18 11:39:24
你好 你如果是月末做账的话可以月末一起做就行了。 不需要在做冲了 。 如果你是按天做账的话 是的就要按你上面的情况来做
2020-08-21 11:51:54
退回的,借:银行存款 借财务费用负数。
2021-08-17 14:10:15
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风吹麦浪 追问
2020-08-21 11:54
meizi老师 解答
2020-08-21 12:00