我们供货给B,B卖给C,我们能直接开普票给C吗,B让我们 问
如果付款是付给B的,不是付给我们的,就不能开是吗 答
提盈余公积后资产负债表与利润表的勾稽关系 问
老师 上年未分配利润10万,盈余公积1万,今年未分配利润20万,盈余公积2万,则资产负债表未分配利润期末数是多少? 答
很奇怪我们公司,找给我付款申请单和发票,入库单。 问
没付款,是说入库单的问题。先让我做入库贷应付 答
一、资料:某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问
您好2015年 借:资产减值损失 195000 贷:坏账准备 195000 借:坏账准备 160000 贷:应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借:坏账准备 20000 贷:资产减值损失 20000 借:坏账准备 80000 贷:应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借:坏账准备 35000 贷:资产减值损失 35000 借:坏账准备 80000 贷:应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借:坏账准备 40000 贷:资产减值损失 40000 借:坏账准备 10000 贷:应收账款 10000 答
服务业,企业所得税汇算清缴问题:车间的员工工资计 问
同学,你好 要计入的 答

分两次收到钱,一次50,一次60,有时分录写的是借银行存款50 ,其他应收款60 贷递延收益110,有时又是分两次写借银行存款50 贷递延收益50 借银行存款60 贷递延收益60.这个要怎么区分呢
答: 你好 你们这个是政府补助还是什么业务发生的
期初建账时,借: 固定资产 2000000 ,银行存款300000,应收账款4000000,其它应收款50000,存货50000 。贷:应付账款,2500000,其它应付50000,实收资本300000 。还有3550000怎么处理?或者期初能否用我这个分录来写?
答: 做账是分开做的,不是这样统一做一个科目,你要是做期初,那这个不平填写未分配利润下面,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:银行存款,贷:其它应收款-暂借款,如何理解,这比分录
答: 这个分录代表以前有人借你们单位的款项,现在收到对方的还款

