老师您好,客户昨天给我公司打汽车维修款已到账(公对公转账),今天说他们公司有两个账户他们用错的账户转账了,要求我们退回款项。再重新给我公司打款。发票上个月已经开了。老师请问一下,我该如何做会计分录?谢谢!
Jessica
于2020-08-04 09:17 发布 885次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
那么你需要做两个分录
借:其他应收款---其他
贷:银行存款
借:银行存款
贷;其他应收款---其他
2020-08-04 09:18:46

你好,借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
应缴增值税,
借:固定资产清理
贷:应缴税费-增值税
收取变价款,
借:银行存款(库存现金)
贷:固定资产清理
结转,
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2019-06-17 11:06:49

你好,是销售固定资产吗。
2019-06-17 11:32:33

您好,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,应交税费~应交增值税。借银行存款贷固定资产清理。然后将固定资产清理转入资产处置损益。
2020-06-03 08:55:27

借;银行存款 贷;应收账款或其他应收款
2016-07-04 16:30:30
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