送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-13 10:55

我看答案是 借:管理费用-租金 10000
                         预付款项  50000
                       贷:银行存款-工行 60000
我不是很明白,是因为当月是6月,当月的租金直接记租金,而其他几个月因为没有到,是预付的所以归结为预付款项。,如果是这样的话 到7月时是不是要在做一个分录 借:管理费用-租金  10000
                                                                                            贷:预付款项  10000

黄老师 解答

2016-07-13 10:39

你好,应该是前期先预付半年的费用,预付时入借:预付账款  贷:现金   后面相应冲平

黄老师 解答

2016-07-13 10:56

那就是每个月会有10000的发票进来,按发票来冲预付账款科目

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你好,应该是前期先预付半年的费用,预付时入借:预付账款 贷:现金 后面相应冲平
2016-07-13 10:39:48
你好,学堂的真账实操目的就是让学员能根据业务发生情况做出相应分录,没有设置相应的结转损益功能 正常的财务软件是可以根据你分录处理情况自动结转损益科目到本年利润的
2020-03-21 19:54:05
你好,这是用银行存款支付了这笔款。
2016-10-11 16:34:48
你好,请联系客服老师,看是什么原因
2016-07-16 09:28:23
你看一下明细账,是明细账的期末余额
2018-05-26 17:51:51
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