送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-04 15:16

七月付款时借预付账款贷银行存款,八月收到发票借管理费用,等贷预付账款

玲老师 解答

2020-08-04 15:17

如果您是一般纳税人,收到专用发票借方,还有应交税费应交增值税进项税额,这个科目,

风吹麦浪 追问

2020-08-04 15:22

嗯嗯,好的,老师。老师,预付账款一般怎么用?都什么时候用到这个科目?

玲老师 解答

2020-08-04 15:23

采购业务先支付钱就用预付账款,这个科目

风吹麦浪 追问

2020-08-04 15:25

那这个科目也在电费这个业务中用到了

玲老师 解答

2020-08-04 15:27

你好,是的,相同的业务写同样的分录就可以

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相关问题讨论
七月付款时借预付账款贷银行存款,八月收到发票借管理费用,等贷预付账款
2020-08-04 15:16:43
你好,是站在物业公司的角度吗
2017-06-14 16:07:08
你好 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-06-19 13:58:45
你好同学 借:管理费用 -物业费 贷:管理费用-电费
2019-10-18 20:49:11
你这个没问题的,你做进销处理就可以了
2019-11-18 20:00:06
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