送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-07-13 12:12

老师想问我六月开出的票到七月红字的,又怎么做,六月按正常的做了

宋生老师 解答

2016-07-13 12:00

您好!您可以先做借 银行存款,贷 预收账款。然后借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税等

宋生老师 解答

2016-07-13 19:42

您好!7月红字发票就做负数就可以了。分录跟6月份一样,只是数据是负数。

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您好!您可以先做借 银行存款,贷 预收账款。然后借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税等
2016-07-13 12:00:48
你好    预收账款 是你们 负债类科目  贷方表示你们欠别人的钱 ;这个只是定金  对于你公司来说 虽然银行存款增加了。 但是你们还没有提供服务给对方  那么就是预收账款贷方 表示   欠别人的  
2021-05-11 13:19:29
您好!这个看您是不是已经跟对方结算了。如果还没有结算就计入预收。已经结算了计入应收。
2016-07-25 16:44:22
直接做银行存款。祝您工作愉快!
2019-12-25 15:37:21
你好,如果销售,收款是同步的,你借方可以通过银行存款 如果有时间差,借方需要通过应收账款科目核算的
2017-12-11 11:36:44
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