老师您好,我们有一批产品国外给退回来了,国外货也 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A公司给我们安装空调,还有顺便清洗移机其他旧的机 问
同学好,一并计入固定资产 答
老师,我们是制造业,成本这块扣除工资,没有材料票的 问
您好,这个的话,是暂估比较好,这个,然后这个相当于实际支出单,这个就行的 答
老师我这边要调整财务报表,企业所得税报表和增值 问
您好,调整财务报表什么数据呢?企业所得税报表和增值税报表相应调整即可,比如企业所得税涉及收入、成本、利润总额;增值税的话一般以收入为基础。 答
第四季度 成本票 还没有到位怎么办 问
同学,你好 可以暂估 答
如果刚开始先给给供货商付的款,挂预付账款科目,后面账货两清,后来都是先到货再付款,那这样的话这家供应商还是挂预付账款科目吗
答: 你好,是的,是这样的
老师,预付给供应商的货款,可以入什么科目?单位没设预付账款科目,应付账款要应付会计录入供应商才可以用。
答: 第一个问题: 借:预付账款 贷:银行存款 没有设预付账款,直接可以用应付账款这个科目进行核算处理。 那就是应付会计进行账务处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
供货商供货给我们第一次是先预付10万给供货商,做的科目预付账款,然后供货商又提供30万发票(一次开完),又付5万货款,改怎么做科目?
答: 您好!借材料采购 30 贷预付账款10 银行存款5,应付账款15
曹玉鹏10097090 追问
2020-08-04 16:35
邹老师 解答
2020-08-04 16:39
曹玉鹏10097090 追问
2020-08-04 17:56
邹老师 解答
2020-08-04 17:58
曹玉鹏10097090 追问
2020-08-04 18:01
邹老师 解答
2020-08-04 18:02