送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-13 21:15

第一笔分录是六月做还是七月做?

精灵鼠 追问

2016-07-13 21:19

老师:开发票的时候做的是借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费  ——应交增值税 ,不对吗

邹老师 解答

2016-07-13 20:53

借;应收账款等科目    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税
次月做减免分录
借;应交税费-应交增值税  贷;营业外收入

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