送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-14 10:19

这个我倒是知道,认证时就计入了应交增值税(进项税额),现在是销项少,形成了留抵,我的意思是留抵的部分还需要做分录吗?具体的明细是什么?  谢谢

花落花开 追问

2016-07-14 10:21

当然认证了,不认证怎么叫留抵呢?

花落花开 追问

2016-07-14 10:23

没有认证的我计入了应交增值税-待认证进项税额  可以吗

黄老师 解答

2016-07-14 10:15

你好,认证后留底的话,计入应交税费-应交增值税(进项税额)核算

黄老师 解答

2016-07-14 10:20

请问留底部分有没有认证呢?

黄老师 解答

2016-07-14 10:23

账务上是依据发票入账,借:材料或其他  应交税费-应交增值税(进项税额)    贷:银行

黄老师 解答

2016-07-14 10:24

可以的

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相关问题讨论
你好,认证后留底的话,计入应交税费-应交增值税(进项税额)核算
2016-07-14 10:15:05
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-05-20 16:19:11
同学你好 这个要结转的
2021-12-17 06:45:45
上期留底在未交增值税借方吗
2020-01-08 19:11:02
你所指的分不清是指哪方面的?
2016-05-18 10:37:49
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