你好,可以问个问题吗?就是6月以进口方式退回以前出口的货物,7月返修出口,我在7月的时候开了红字发票和出口发票,由于汇率不一样,导致了两张发票金额不一样,当时做账就调进了财务费用,现在报税的时候就需要多报了财务费用,那这个差额应该怎么办呀?
冲冲冲呀
于2020-08-07 09:05 发布 746次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-08-07 09:09
差额没有发票的话就调增
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差额没有发票的话就调增
2020-08-07 09:09:55

你好,用以前年度损益调整啊
2020-03-26 13:26:51

是的,你可以用借方财务费用蓝字+进项的方式来做账,但是要注意的是,你还需要做一个坏账准备,以防后期发生不可预料的情况,你可以将发票中折合额度以及去年做帐时的手续费做一个相应的坏账准备,以进行税务申报。
2023-03-15 10:47:37

你好 不能开去税局代开 如果没有经营范围的话
2018-12-05 09:04:37

您好,这个的话,可以这样红冲的,能这样
2024-07-03 15:02:58
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冲冲冲呀 追问
2020-08-07 09:16
朴老师 解答
2020-08-07 09:19