送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-08 11:11

借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 6000 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行

敏儿 追问

2020-08-08 11:37

老师,如果是做福利费的话,我们的这个增值税就是不抵扣了??直接做不抵扣认证就行了??另外,由于房东不愿意承担个人所得税,增值税等,不然就不开票,所以我们公司自己交了他的个人所得税等,这些税金没办法税前扣除,只能做营业外支出了,是吗?

maize老师 解答

2020-08-08 11:40

没有发票还是建议做内账吧,是不能抵扣,我们公司自己交了他的个人所得税 这个没有发票你做福利费,还是一样需要先全额调出6000 这个金额

敏儿 追问

2020-08-08 11:48

6000元是有发票的,那些原本该房东的交的个税、房产税等有290多元也是有税局给的完税证明;只是说这个部份的钱,不应该由我们公司出

maize老师 解答

2020-08-08 12:00

这个做营业外支出,汇算清缴纳税调增,

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