送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-08-09 14:30

你好,借管理费用1000 应交税费-待抵扣进项税额130 贷银行存款等

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相关问题讨论
你好,取得普通发票不能抵进项,按50000计入货物成本 借,库存商品等 贷,银行存款等 如果您销售是符合免税条件,是开免税发票
2020-05-09 13:57:26
您好 请问是专票么 大概多少金额
2020-04-02 17:02:53
是的,不能抵扣的,是的,可以做进项税转出的了
2018-08-09 08:29:51
您好,暂估时,按不含税价处理,借;库存商品,5万元,贷:应付账款,5万元。收到专用发票时,先冲暂估,借;库存商品,负数5万元,贷:应付账款,负数5万元。再根据专用发票正常入账处理。
2017-08-27 15:42:47
你好   专门这方面的课程没有的。 你折让了 你要红冲收入的分录的  
2021-04-19 10:52:54
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