送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-08-10 11:12

借:固定资产清理 200000 累计折旧  1800000 贷:固定资产 2000000
借:固定资产清理  5000,贷:银行存款 5000
借:银行存款 9040  贷:固定资产清理 205000  应交税费—应交增值税—销项税 1040 资产处置损益 -197000

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借:固定资产清理 200000 累计折旧 1800000 贷:固定资产 2000000 借:固定资产清理 5000,贷:银行存款 5000 借:银行存款 9040 贷:固定资产清理 205000 应交税费—应交增值税—销项税 1040 资产处置损益 -197000
2020-08-10 11:12:45
你好 购入,借:在建工程 300000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)51000,  贷:银行存款 351000 安装,借:在建工程5000,贷:应付职工薪酬 3000,银行存款 2000 该设备安装完毕,交付使用,借:固定资产 300000%2B5000,贷:在建工程 300000%2B5000
2021-12-24 08:27:53
您好 请问表格在哪里
2023-09-15 15:08:46
您好,分配表没有上传呢
2023-03-12 18:09:52
您好 会计分录如下 借:原材料 16200 应交税费-应交增值税(进项税)1995 贷:银行存款18195 借:管理费用 800 贷:银行存款 800
2021-09-06 20:07:54
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