老师你好,A工程公司是分包方,B工程公司是总包方,分包方转往来款(代垫)给总包方支付货款,A工程公司怎样做会计分录,是出其他应收款还是其他应付款?
想人陪的哈密瓜,数据线
于2020-08-12 11:11 发布 862次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-12 11:11
你好,老师正在解答,请耐心等候
相关问题讨论

同学您好,借:其他应付款 ,贷:营业外收入
2023-03-24 17:50:24

这样处理是正确的
2021-10-26 14:34:52

如果是管理费用的话,可以冲减,算是对之前会计凭证的冲减调整----
借:其他应付款,
管理费用(红字)
----费用类科目除了期末结转之外不能贷记的,这点是统一规定;
而如果是其他科目,通常要另外分析情况处理,如果是意外因素导致不需支付或者无法支付的,应视情况计入资本公积或者营业外收入,而不能冲减当期管理费用。
管理费用冲减其他应付款的会计分录如下:
借:其他应付款--某某
贷:管理费用
摘要:说明冲减原因
2021-06-09 13:58:16

同学,你好,从分录上看,应该是收的钱直接进了钱勇的口袋,其他应付款挂借方实际上就是其他应收款
2020-06-18 10:31:05

借:其他应付款 90 营业外支出 10 贷:银行存款/库存现金 100
2019-12-23 19:50:48
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赵海龙老师 解答
2020-08-12 17:14