公司购进面辅料,有月结的,和现金购进的,之后将这些面辅料发给加工厂加工(一般有多发),加工回来后成品入仓,剩余物料退回公司,加工费用是按不同款每件单价算,分3次付清(预付30%,90天后付50%,成衣全部回仓后付20%)。是按计划成本核算吗?具体的会计分录应该怎么写
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于2016-07-18 09:30 发布 1333次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-07-18 10:44
老师,当库存商品不是一次性回的时候应该怎么去转委托加工物资呢,如果按计划单件用量面辅料成本加上加工费去核算,在实际生产中会有些许变动,这个具体应该怎么处理呀!如果是给工厂包工包料的做法是不是有区别呀
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老师,当库存商品不是一次性回的时候应该怎么去转委托加工物资呢,如果按计划单件用量面辅料成本加上加工费去核算,在实际生产中会有些许变动,这个具体应该怎么处理呀!如果是给工厂包工包料的做法是不是有区别呀
2016-07-18 10:44:57
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你好,加工费用可以计入委托加工物资核算
2017-07-06 12:57:44
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计入到产品成本里面 借:生产成本 贷:银行存款
2019-07-17 15:53:11
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收到材料时,只登记备查
收加工费时 借:银行存款 贷:其他业务收入或主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项
2019-11-14 14:43:47
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支付的费用怎么体现呢
2017-02-07 17:04:50
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宋生老师 解答
2016-07-18 09:35
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2016-07-18 17:51