老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

老师您好 7月31日开出一张票,8月1日能收到款,我在7月31日做了应收入账,但由于失误,金额录错,少入帐500元,应该怎么处理?可以在8月1日再做应收入账500元吗?
答: 你好,嗯嗯,可以在8月份在做应收500
老师您好,去年已开票欠尾款工地,现对方尾款不想付,说把票退给我们不要我们开票,要如何入账,当时我们已经按开票金额转收入了,未收到的尾款和税金都挂应收了,请问老师现在如何处理?
答: 你好 正确的做法是开具红字发票 然后冲减之前入账的收入和往来
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
287021926当月的收入收取的是一年的,所以当月入账做的预收收入,然后次月分12期摊到每月做的预收转收入。这个起省公司通知,当月收入进预收后,当月金额全额转出。我没明白转出是什么意思。如果预收一笔转出,那是不是就不用做预收,直接进收入不就行啦,还需要转出干嘛。或者是根本就不是我理解的意思?
答: 你好,先计入预收账款,然后按月确认收入






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