送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-08-13 11:41

你好,嗯嗯,可以在8月份在做应收500

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相关问题讨论
你好,嗯嗯,可以在8月份在做应收500
2020-08-13 11:41:50
你好 正确的做法是开具红字发票 然后冲减之前入账的收入和往来
2020-07-29 10:40:27
按照折扣之后的来就行。
2023-10-30 15:38:34
你好,先计入预收账款,然后按月确认收入
2016-10-20 14:52:01
对,比如说零头收不到的话就进入到营业外支出
2025-01-08 16:32:24
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