老师您好 7月31日开出一张票,8月1日能收到款,我在7月31日做了应收入账,但由于失误,金额录错,少入帐500元,应该怎么处理?可以在8月1日再做应收入账500元吗?
王二麻子
于2020-08-13 11:39 发布 631次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,嗯嗯,可以在8月份在做应收500
2020-08-13 11:41:50
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你好 正确的做法是开具红字发票 然后冲减之前入账的收入和往来
2020-07-29 10:40:27
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按照折扣之后的来就行。
2023-10-30 15:38:34
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你好,先计入预收账款,然后按月确认收入
2016-10-20 14:52:01
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对,比如说零头收不到的话就进入到营业外支出
2025-01-08 16:32:24
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