老师,你好,6月份有500元原材料需要暂估入库但是忘记暂估了,直接领用并结转成本了,出现了500的负数,7月份开票了100500(含6月的500元)但是按照原材料入库出库结转成本正常程序走的,仍然存在500的负数,现在怎样调账更合适呀
唠叨的耳机
于2020-08-13 14:00 发布 943次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-08-13 14:16
那你这个领用就不能转了,你这个做借原材料100500 贷应付账款,领用做借生产成本 100500-500贷原材料 100500-500
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同学。你只能是把错误 的单价更改为正确的
2019-07-09 22:41:21

你好,可能是节约差异超过了超支差异
这个是节约差异
2016-11-29 14:15:31

你好,是不是最终的节约差异呢
2016-11-29 14:11:09

你好,是需要做相应账务处理的意思?
2021-11-29 19:45:20

还是分开吧,出售结转成本,领用单独记录
2017-05-05 07:57:40
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唠叨的耳机 追问
2020-08-13 14:42
maize老师 解答
2020-08-13 14:44