送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-08-14 09:28

你好,本月取得发票了,需要把之前固定资产暂估入账的分录冲销,然后根据发票做固定资产入账分录

mu红 追问

2020-08-14 09:36

但多计的税金部份已经计提折旧了,分配到不同的受益部门了,这个科目不用管吗?

邹老师 解答

2020-08-14 09:45

你好,多计提的折旧需要冲销

mu红 追问

2020-08-14 09:49

请问冲销的分录怎么做呢?

邹老师 解答

2020-08-14 09:51

你好,冲销多计提折旧分录是,借;累计折旧,贷;管理费用等科目

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相关问题讨论
你好 意思取得 了专票 固定资产是好久取得 。 你是要把进项税从固定资产原值里面调整出来 是吗
2020-08-14 09:00:54
你好,本月取得发票了,需要把之前固定资产暂估入账的分录冲销,然后根据发票做固定资产入账分录
2020-08-14 09:28:49
您好 把前面错误入账的分录红字冲销 然后做正确的分录
2019-10-17 14:02:03
普通发票你这个不能抵扣那就只能含税金额入账
2019-03-07 19:30:34
你好,现在进行维修,这个维修支出是属于资本化性质吗 
2022-04-09 13:49:53
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