老师你好,我们公司的电费发票开的金额比我们实际支付的金额多,如果我们又不想退票让对方公司重开,那多开154元我要做什么样的凭证才能把账做平(154元我们不应该支付,是对方公司多开了),
宁夏的早晨
于2016-07-19 11:20 发布 1508次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-19 12:59
那请问分录应该怎么做?
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你好,可以计入营业外收入
2016-07-19 11:21:28
借;原材料等科目 11000 贷;银行存款 9900 应付账款 1100
2017-03-22 17:15:38
你好 借管理费用-电费36896.67营业外支出 差额贷银行存款36899
2019-09-19 16:46:45
原先账户里面的钱是预付账款,实际缴费是银行存款,电费单的金额是管理费用
借:管理费用
贷:预付账款
银行存款
2021-06-22 11:30:18
你好,是还有部分款项没有支付吗?
2020-01-13 14:13:06
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邹老师 解答
2016-07-19 11:21
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2016-07-19 14:04