老师,我们是民办幼儿园。注册资金200万元,由于筹备期间买固定资产等超出实收资本200万,多余部分65721元转入资本公积(凭证1)。 后来股东又投了40万元,又还了(凭证2) 。最后外帐账面就体现465721元资本公积。 问题来了, 老师那内帐这种应该怎么做呢? 还是应该像外帐这么做吗? 如果不是,筹备期间多余的65721元和股东投进40万又还给他了,内帐应该怎么做账,借什么 贷什么?
今天我很努力
于2020-08-17 11:18 发布 1023次浏览



- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-08-17 11:37
你好!多投的钱以后还还吗?如果还的话计入其他应付款。
相关问题讨论

你好!多投的钱以后还还吗?如果还的话计入其他应付款。
2020-08-17 11:37:39

同学你好
有实际款项的把款项记录附上。比如收到注册资金,那么就附上收到资金的回单。
2022-03-22 12:09:30

您好,注册资本没到账,一般是不需要做凭证的。
2018-07-18 17:54:00

可以做借款借银行存款贷,其他应付款老板
2020-06-10 10:01:56

按照实际收到的资金 借:银行存款 贷:实收资本
2019-03-21 16:07:19
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2020-08-17 12:25