送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-17 18:09

您好
需要申报附加税

深圳赫兹 追问

2020-08-17 18:12

由于我们是初创企业,前期只有支出,没有收入,所以进项很多,销项基本没有,加上我四月份不小心认证一部分进项发票,这部分进项我就留底了,这个才开始有销项,也需要申报附加税吗?
  如果申报附加税  是依据销项进项 还是税额 来报呢?

bamboo老师 解答

2020-08-17 18:12

需要申报 只是是0申报

深圳赫兹 追问

2020-08-17 18:16

好的,再问一下去年8月份公司买了一台税控盘,由于税控发票是可以减免税的,请问我是不是要在销项多的时候  ,在申报减免税这块吗?

bamboo老师 解答

2020-08-17 18:19

是的 要在销项多的时候 ,再申报减免税这块

深圳赫兹 追问

2020-08-17 18:56

好的,谢谢。另外我想问下印花税这块,关于实收资本从去年到现在我都没有申报印花税,需要怎么处理,还有技术开发合同

深圳赫兹 追问

2020-08-17 19:02

好的,谢谢。另外我想问下印花税这块,关于实收资本从去年到现在我都没有申报印花税,需要怎么处理,还有技术开发合同

bamboo老师 解答

2020-08-17 19:13

实收资本根据收到的金额万分之五减半征收
技术开发合同万分之三

深圳赫兹 追问

2020-08-17 19:17

实收资去年8月公司刚成立的时候未申报,现在申报会产生滞纳金吗?另外技术开发合同  我圈起来的这里要选啥,我们是一般纳税人

深圳赫兹 追问

2020-08-17 19:18

技术开发合同是去年8月底签订的,现在申报会产生滞纳金吗?

bamboo老师 解答

2020-08-17 19:20

现在申报不会产生滞纳金 
您第二个技术合同没有减免性质 不需要选择啊

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...