我现在用的K3系统中的应收模块,因为上月收到的款-客户名称错了,因为过账了,所以只能在本月系统中,应收冲应收了,,对应收模块不是很熟,不清楚怎么操作
菲童牛宝
于2016-07-19 21:48 发布 916次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
将错误的应收转入正确的即可
2016-07-19 21:56:05
你没录入初始数据吧
2016-02-29 09:49:42
嗯,是的,内账的话就按照实际业务做账就可以
2019-09-06 15:18:31
你好,这个是有关系的呢
2024-03-02 11:16:37
您好,余额是不关联的,出纳余额是银行,应收应付余额是往来余额,这是不一样的
2024-03-01 18:00:16
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