出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

老师 您好 我想请问一下 采用CFR成交方式 ,开票时是剔除运费开票的,收货款时是收的包含了运费的款项,并且运费已有货运代理公司给我们开具了运费专票,我们也把运费支付给了货运代理公司,可以理解成我们只是代收代付运费吗。如果是 那我们收到的国际运费发票这个是直接冲应收账款吗
答: 你好,可以的,代收代付的冲减往来就行了
代收货款的发票是派件方开具给客户还是发件方开具给客户??
答: 你好 代收代付方不 开发票 是实际销售方给采购方开发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
因为一些原因,我公司给对方开具了500万的发票,现在账上挂着应收账款500万,可以通过债务重组豁免对方的债务吗,怎么做才合理消除,这笔账这样挂着始终是有风险的
答: 那么你开了500万的发票,这个日子你要收回的款项呀,如果说你这个款项不能收回,可以考虑做坏账损失处理,也可以考虑通过债务重组后面的这个债务,但是这个债务作为损失扣除的话,你要去做专项申报处理。
公司开具170000发票,收到货款100000元,余下70000元客户拒付,说是产品质量问题罚款,没有出具任何手续,现在账上挂着多方应收账款70000元,怎么平账?
老师你好!发票串号了,一张发票2个号,红冲也要红冲两种发票吧?红冲完我按真缺开具篮子发票,其初已经收到货款,核销应收账款应该平了,怎么约额还有64500元?
酒店行业,很多协议单位都是半年一结算,收入当期确认为未开票收入并挂账应收账款,等到结算时开具发票,收回欠款,但这样收入就重复了,怎么处理
单位是建材公司,销售的单位都是建工集团,每月都开具发票的,但是他们基本都是好几年才能把钱付清,如果要注销的话,这个应收账款该怎么办

