公司从3月份 到5月份工资是打老板卡上,再从卡上转员工,目前补做原来 的工资凭证,但有部分是超工资标准有个税,这个怎么处理?是这个月在税务补税?具体操作方法和会计处理,谢谢。
~嘟嘟~
于2016-07-20 11:01 发布 760次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-07-20 11:05
原来只做了交社保的人员工资2800,实际支出5万。钱已经从银行支出,如果不补不是对不上了吗
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你好,如果已经申报个人所得税,就按申报的工资入外帐
2016-07-20 11:03:03
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对,凭证传递包括了账务处理
2022-03-27 20:59:50
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计入应交税费——应交增值税(已交税金)科目
2018-08-29 11:00:49
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对方扣税时借:应交税费--贷:应收账款借:营业税金及附加贷:应交税费--预收时借:银行存款贷:预收账款结算时借:应收账款 预收账款贷:收入
2015-10-15 14:59:36
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你好,应该要。不然没有证据支持投资性房地产科目核算啊
2019-06-18 16:47:40
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