老师,请问那个减免税款一条龙下来的分录具体是怎样的呢? 借:管理费用 贷:现金 借:应交税金-应交增值税-减免税款 贷:管理费用 请问那个减免税款的借方余额如何结转了?月末是要把减免税额结转到未交增值税抵扣销项税吗?? 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-减免税款 借:应交税金-应交增值税-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
鹏诚财务
于2020-08-20 15:25 发布 1111次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
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你好,不冲减管理费用的,做营业外收入科目里的
2018-07-01 23:35:32
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小规模对吧?分录没错
2019-04-08 18:29:45
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你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
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您好,是的,您的分录正确的
2020-09-02 15:47:42
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