老师,您好,我公司有收到财政专项资助资金,收到款项时借:银行存款 贷:专项应付款——**项目,而这边资金的资助用途是用于日常的运营开支,包含了劳务费、材料费、办公费、差旅费等所有管理费用支出,那怎么在会计账设立财政资金专账呢?可以具体讲解一下吗? 分享: 微信
杨月儿
于2020-08-21 10:20 发布 1075次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这种你做个明细流水账就好了。
2020-08-21 11:54:09
Na你现在就调整调整的账务处理,就是借其他应付款贷管理费用。
2022-03-11 16:45:37
同学您好,付了款用银行,没有用其他应付款
2022-03-23 13:01:36
您好,计提公司社保公积金通过应付职工薪酬科目过度,计提个人部分是借应付职工薪酬工资
2021-12-16 09:06:09
你好,是的,没付款贷方计入应付账款就是了
2017-08-02 17:14:22
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