一个人有两个科目往来,分别是其他应收款和其他应付款,而其他应收款借方出现负数了,像这种情况要怎么合并科目,把其中一个科目转平,具体分录怎么做
橄榄之梦
于2016-07-22 15:02 发布 1438次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-22 15:30
之前其他应收款是借方出现负数的,现在调整了成你说的分录是以正数填了哦?合并分录可以到年底做吗
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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邹老师 解答
2016-07-22 15:03
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2016-07-22 17:45