一个人有两个科目往来,分别是其他应收款和其他应付款,而其他应收款借方出现负数了,像这种情况要怎么合并科目,把其中一个科目转平,具体分录怎么做
橄榄之梦
于2016-07-22 15:02 发布 1434次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-22 15:30
之前其他应收款是借方出现负数的,现在调整了成你说的分录是以正数填了哦?合并分录可以到年底做吗
相关问题讨论
不是,同学,对于同一个单位或者个人,其他应收和其他应付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,这个违约金如果合同发生了需要开发票的。
2022-08-23 10:01:24
你好,您这个是什么意思?不明白吗?
2022-04-15 11:26:14
企业当天的话就是进入到其他应收款呀。
2022-04-13 16:28:30
您好,是这样的,如果重叠了,你要合并各自客户和项目,然后同一个的话,可以其他应收和其他应付抵消
2022-04-07 00:00:15
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邹老师 解答
2016-07-22 15:03
邹老师 解答
2016-07-22 17:45