老师,我们公司业务员出差,“差旅费报销明细表”上面的“伙食补贴”\\"交通费补助“是按我们费用报销制度上面来的是不?然后是这两个补助需要发票才可报销吗?谢谢老师。
朱
于2020-08-24 07:54 发布 855次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-24 07:54
同学,你好
对的,需要发票才可以报销
如果没有发票,可以当作补贴计入工资
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同学,你好
对的,需要发票才可以报销
如果没有发票,可以当作补贴计入工资
2020-08-24 07:54:50
礼品的这个是送客户的吗?如果是的话做招待费,其他的可以做差旅费。
2023-08-08 19:38:36
你好,你说的三级明是费用科目还是?
2020-01-11 20:33:47
你好!不是你们公司的,而且这些有名字的,不可以随便入
2017-08-30 14:47:46
你好,可以直接写的差旅费
2019-02-28 10:54:04
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朱 追问
2020-08-24 07:57
小菲老师 解答
2020-08-24 08:08