送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-08-24 15:10

你好,做进项税额转出处理

隔壁王老二 追问

2020-08-24 15:38

进项转出分录   借:应交税费-应交增值税进项转出   贷:应交税费-应交增值税进项    收到正确的发票分录  借:应交税费-应交增值税进项  贷:借:应交税费-应交增值税进项转出

分录对吗

佟老师 解答

2020-08-24 15:45

不对,
借:应收账款
贷:进项税额转出
成本或者费用

隔壁王老二 追问

2020-08-24 17:11

我不涉及成本,作废的发票是地址有误,金额和税额都是对的,这个月收到正确发票,我做分录是不是做一账上月红字发票再做一张蓝字发票

佟老师 解答

2020-08-24 17:19

你可以按照冲红做,也可以做进项税额转出。两种方法都行。我做分录是不是做一账上月红字发票再做一张蓝字发票。这个做法是可以的

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相关问题讨论
你好, 借记 原材料/营业外支出 贷记 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-05 15:39:32
您好,分录为 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 这个报增值税时,需要在附表二填写进项税额转出金额的。
2020-07-09 15:38:43
上月发票冲红然后重新用蓝字做一遍
2020-08-24 15:14:43
你好,做进项税额转出处理
2020-08-24 15:10:25
你好,进项税额转出,分录一般借:管理费用,制造费用,生产成本等成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。收到红字进项发票相当于原来已经抵扣的税金转出,不涉及成本费用增加。
2018-10-08 13:44:26
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