上月进项发票已抵做账,这个月发现发票地址有误,作废重开一张正确的发票,请问分录怎样做,是红字把上月发票冲红然后重新用蓝字做一遍,还是做进项税额转出的分录
隔壁王老二
于2020-08-24 15:09 发布 1361次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-08-24 15:10
你好,做进项税额转出处理
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你好,
借记 原材料/营业外支出
贷记 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-05 15:39:32
您好,分录为
借:库存商品
贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出
这个报增值税时,需要在附表二填写进项税额转出金额的。
2020-07-09 15:38:43
上月发票冲红然后重新用蓝字做一遍
2020-08-24 15:14:43
你好,做进项税额转出处理
2020-08-24 15:10:25
你好,进项税额转出,分录一般借:管理费用,制造费用,生产成本等成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。收到红字进项发票相当于原来已经抵扣的税金转出,不涉及成本费用增加。
2018-10-08 13:44:26
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